Информация о результатах внутреннего финансового аудита за октябрь 2014 года
В целях реализации бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита Комиссией по проведению внутреннего финансового контроля и аудита Департамента управделами Югры с 30.11.2014 по 13.11.2014 проведена камеральная проверка на основании распоряжения Департамента от 30.10.2014 № 629-р «О проведении плановой проверки «Контроль и достоверность данных бухгалтерской отчетности за 2013 год», в отношении Департамента управделами Югры, основные вопросы проверки: тождественность показателей форм бюджетной отчетности данным Главной книги, оценка форм бюджетной отчетности, на соответствие Приказу Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», оценка организации внутреннего финансового контроля в Департаменте и подготовка рекомендаций по повышению его эффективности.
По результатам проверки подготовлено заключение включающее выводы, рекомендации и предложения по устранению выявленных нарушений.
И.о. директора департамента – управляющего делами Губернатора Грязновым М.Л. по результатам рассмотрения заключения принято решение о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций.
Заместитель директора-главный бухгалтер Плоскова О.В.